Записки Бухгалтера

Записки Бухгалтера

Бухгалтер с большим опытом работы, в своих видео, доступным понятным языком рассказываю о бухгалтерском учете в программе 1С Предприятие 8.3. Являюсь действительным участником единого реестра аттестованных бухгалтеров России.

Пікірлер

  • @user-ub2qb1kp5k
    @user-ub2qb1kp5k4 күн бұрын

    Спасибо, всё понятно, обязательно сделаю себе ✌

  • @rishat2302
    @rishat23024 күн бұрын

    Спасибо за отзыв!!!

  • @Ксения-29568
    @Ксения-295686 күн бұрын

    А как загружать кассовые чеки офд и Сбиса в 1с бухгалтерию?

  • @rishat2302
    @rishat23026 күн бұрын

    Я из СБИСа к сожалению не загружаю, поэтому подсказать не смогу.

  • @Ксения-29568
    @Ксения-295685 күн бұрын

    ​жаль@@rishat2302

  • @user-ub2qb1kp5k
    @user-ub2qb1kp5k6 күн бұрын

    Здравствуйте. Сделайте пожалуйста пример за 1 полугодие 2024. Я за 1 квартал сделала применила не всю сумму фиксированных платежей ИП. Все как у Вас, сейчас хочу применить всю сумму. Подскажите пожалуйста как это сделать. Я совсем новичок в этом деле 😊 спасибо Вам большое.

  • @rishat2302
    @rishat23026 күн бұрын

    Хорошо, я постараюсь.

  • @user-ce2en7tz3q
    @user-ce2en7tz3q8 күн бұрын

    Добрый день. Скажите пожалуйста при проведении документа корректировки «исправление собственной ошибки» период за который проводится исправление открыт´ если исправление во всех разделах?

  • @rishat2302
    @rishat23026 күн бұрын

    Исправление во всех разделах означает, что вы вносите исправление в бухучет, налогу на прибыль и НДС. Можно корректировать только НДС. А флажок закрыт или открыт период влияет только на порядок отражения в бухучете. Если период закрыт, то исправления в бухучете вносятся текущей датой, если период открыт то последнем днем прошлого года. Но по опыту скажу, что обычно ошибки выявляют уже когда бух.отчетность сдана и следовательно период закрыт.

  • @user-kv8yd2cj5c
    @user-kv8yd2cj5c9 күн бұрын

    Спасибо огромное ❤

  • @rishat2302
    @rishat23026 күн бұрын

    И вам спасибо за просмотры

  • @user-nq2fq2uk1u
    @user-nq2fq2uk1u9 күн бұрын

    Спасибо большое. Такие мелочи но полезные . Ждём видео с новыми фишками.

  • @rishat2302
    @rishat23026 күн бұрын

    Спасибо вам за просмотры

  • @user-fq4qo3ru3w
    @user-fq4qo3ru3w11 күн бұрын

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста после сторно и списания ндс а так же уточненной декларации на 60 счете осталась вся сумма по поступлению....как правильно убрать эту сумму

  • @rishat2302
    @rishat230211 күн бұрын

    В данном видео сторнируется только счет-фактура. Документ поступления не затрагивается. То ест документ поступления не сторнируется. Поэтому счет 60 не затрагивается. Поэтому если вы оприходовали товар Д10 К60 или услугу Д26 К60 и заплатили поставщику Д60 К51, то на счете 60 ноль. Если вы сторнируете документ поступления полностью, то тогда меняется и сч.60. У вас появится по данному поставщику дебетовое сальдо (аванс). По этой теме есть другие видео на канале.

  • @user-youtube-msv
    @user-youtube-msv12 күн бұрын

    Авиабилеты на командировку сотрудников возможно так загружать и автоматически вносить их содержимое (дата, номер, сумма и т.д.)?

  • @rishat2302
    @rishat230212 күн бұрын

    Не скажу. С авиабилетами не пробовал

  • @user-youtube-msv
    @user-youtube-msv12 күн бұрын

    @@rishat2302 попробуйте пожалуйста! Очень нужно всем специалистам по перевахте и бухгалтерам 🙏

  • @rishat2302
    @rishat230211 күн бұрын

    Хорошо, постараюсь. На все не хватает времени.

  • @annangel8681
    @annangel868116 күн бұрын

    Ришат, здравствуйте! А где вторая часть этого видео?

  • @rishat2302
    @rishat230214 күн бұрын

    Вторая часть здесь: kzread.info/dash/bejne/gmd80pqgksKngpM.html

  • @Sergey062
    @Sergey06220 күн бұрын

    Спасибо, очень полезно. Ждём новых видео. Для пользователей Фреша есть гораздо более удобная функция: 1с:сканер чеков - ставится на телефон, сканируешь qr код и чек сам залетает в авансовый отчёт вместе с номенклатурой, количеством и суммами.

  • @rishat2302
    @rishat230219 күн бұрын

    Ясно. Спасибо за отзыв и информацию!!!

  • @user-xq7fh1ih2w
    @user-xq7fh1ih2w29 күн бұрын

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а как можно сделать корректировку, если реализации не попали в ндс и прибыль в прошлом году. И что делать с авансовыми сф, которые попали в декларацию по НДС вместо распроведенных реализаций?Бухгалтерская отчетность подписана уже

  • @rishat2302
    @rishat230227 күн бұрын

    Напишите подробно что когда делали и что хотите сделать

  • @DreamTkey
    @DreamTkeyАй бұрын

    Отлично! Хороший ролик.

  • @rishat2302
    @rishat2302Ай бұрын

    Спасибо

  • @user-kq3vi1ez8j
    @user-kq3vi1ez8jАй бұрын

    БлагоДарю!

  • @rishat2302
    @rishat2302Ай бұрын

    И вам спасибо за просмотр!

  • @gullnurbaidalina593
    @gullnurbaidalina593Ай бұрын

    Благодарю

  • @rishat2302
    @rishat2302Ай бұрын

    Спасибо за отзыв!

  • @user-kd5oz9tv4x
    @user-kd5oz9tv4xАй бұрын

    Вечер! А если нужно сторнировать реализацию прошлого периода, но уточненку в нашем случае не нудно подавать. Как правильно сторнировтаь?

  • @rishat2302
    @rishat2302Ай бұрын

    kzread.info/dash/bejne/aZ6uxaefZqaYnNI.html kzread.info/dash/bejne/n4RrxdyKe5aopbw.html Посмотрите вот эти видео. Если полностью сторнируете реализацию уточненку по прибыли можно не подавать, но по НДС то придется подавать. Это же не корректирка по согласованию сторон, а исправление ошибки

  • @ekulakova9
    @ekulakova9Ай бұрын

    Вы проводите консультации по отдельным вопросам ведения учёта в 1с?

  • @rishat2302
    @rishat2302Ай бұрын

    Да, провожу.

  • @ekulakova9
    @ekulakova9Ай бұрын

    Спасибо большое за подробную информацию. У меня как раз сейчас такая ситуация, в марте выставила покупателю счф на аванс, отразили его в книге покупок, но почему то она ещё попала в книгу продаж и книгу покупок, Теперь налоговая просит пояснения, почему у покупателя нет данной сф на аве в книге продаж. Как быть не понимаю(((

  • @rishat2302
    @rishat2302Ай бұрын

    Когда вы в марте выставляете покупателю счет-фактуру на аванс она у вас отражается в книге продаж. Покупатель ее отражает в книге покупок. Потом когда у вас идет реализация вы новую счет-фактуру с реализации отражаете в книге продаж, а авансовую отражаете в книге покупок. Покупатель все наоборот. И ваше книги и продаж с покупателем должны быть зеркальными. В вашем случаи получается ваш покупатель не отразил восстановление НДС с авансовой счет-фактуры в своей книге продаж в периоде, когда была реализация. То есть в марте он авансовую счет-фактуру в книге покупок отразил, а в периоде реализации в книге продаж ее не восстановил

  • @gulnark.7069
    @gulnark.7069Ай бұрын

    Здравствуйте! Извините за вопрос не по теме. Организация создана 04.03.2024. Включена в реестр МСП 10.04.2024, Отчёт по РСВ сдан за 1 кв 2024 г с учётом льгот по страховым взносам как МСП, из налоговой пришло требование, что предприятие не видят в реестре МСП. Нужно пересчитать страховые взносы без льгот и подать уточненный расчёт? Получается все МСП первый месяц не попадают под льгот, так как реестр МСП обновляется ежемесячно 10 числа?

  • @rishat2302
    @rishat2302Ай бұрын

    Здравствуйте! Не могу подсказать.

  • @user-lh1mf8hm9l
    @user-lh1mf8hm9l2 ай бұрын

    Подсказали бы вручную, с каким названием из ЛК брать для ввода документы, там черт ногу сломить в ЛК, повторяются по несколько раз!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    не понял вопроса

  • @Karina-es6wp
    @Karina-es6wp2 ай бұрын

    Спасибо большое, очень пригодилось!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо за отзыв и просмотры!

  • @user-kf2od2ts1s
    @user-kf2od2ts1s2 ай бұрын

    Здравствуйте, подскажите, почему при попытке провести и закрыть принятте к учету ОС выдает следующее сообщение: для основного средства в организации уже зафиксировано состояние Принято к учету документом Поступление (акт, накладгая, упд). И что с этим делать

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    kzread.info/dash/bejne/n4drk66YlbrTfNI.html - посмотрите вот это видео более свежее. У вас наверное принятие к учетом с одновременным вводом в эксплуатацию. По документу поступление основных средств так происходит. Если делать по документу поступление оборудования, то принятие к учету отдельным документом

  • @user-kd6zq6ln1s
    @user-kd6zq6ln1s2 ай бұрын

    Спасибо!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо вам.

  • @user-kw4kg3fo4x
    @user-kw4kg3fo4x2 ай бұрын

    Спасибо большое вам!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    И вам большое спасибо!

  • @user-fv6rr2br1o
    @user-fv6rr2br1o2 ай бұрын

    Спасибо, познавательно

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Мне приятно. Спасибо за отзыв!

  • @Irina_Rossia
    @Irina_Rossia2 ай бұрын

    Спасибо Вам большое.Пользуюсь с удовольствием Вашими советами.

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо большое. Мне очень приятно.

  • @user-zs3ys3zi4r
    @user-zs3ys3zi4r2 ай бұрын

    Спасибо ❤

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо вам за просмотры и отзывы!!!

  • @andreiortman8875
    @andreiortman88752 ай бұрын

    Почему в отчет 6-НДФЛ в разделе 2 в строчке 120 берется сумма 196 600 (вместо 198 900, в отчете налоги и взносы кратко )? В каком отчете увидеть разницу сумм 198900-196600= 2 300₽?

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    6-НДФЛ заполняется по выплаченным доходам (здесь з.плата за вторую половину декабря 23 -выплаченная 10.01.24, но нет з.платы за вторую половину марта, выплаченная 10.04). А в отчете налоги и взносы и кратко начисленные доходы (т.е без декабря 23, но доход за март полностью). Специально отчета где это можно увидеть нет, но выявить разницу можно по отчету подробный анализ отчета по сотруднику. Сформировать его нужно с января по апрель, чтобы увидеть разницу. Только в этом видео отчета Налоги и взносы кратко нет. Где вы его увидели?

  • @user-we3jm2zu1e
    @user-we3jm2zu1e2 ай бұрын

    Спасибо

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    И вам спасибо!

  • @erica3066
    @erica30662 ай бұрын

    Спасибо за важную и полезную информацию 👍

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Благодарю за отзыв!!!

  • @GrGvardeev
    @GrGvardeev2 ай бұрын

    Благодарю! Очень ценим и ждем все Ваши обзоры!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Очень приятно. Спасибо большое!!!

  • @user-mq5dt6on9f
    @user-mq5dt6on9f2 ай бұрын

    Спасибо. Как всегда, все очень доступно и понятно. У нас есть доход, выплаченный сотруднику по договору аренды. Как эта сумма должна попасть в 6-НДФЛ в 2024г. В 2023г она попадала через "Операция учета НДФЛ".

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Не готов ответить сразу. Посмотрю, отвечу позже

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    В 2024 году тоже через Операцию учета НДФЛ. Позже я постараюсь выложить видео

  • @user-mq5dt6on9f
    @user-mq5dt6on9f2 ай бұрын

    @@rishat2302 Спасибо. Ждем.

  • @user-pu8qy7wm7z
    @user-pu8qy7wm7z2 ай бұрын

    Спасибо 🌿🌿🌿

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    И вам спасибо!!!

  • @kromodzomo7816
    @kromodzomo78162 ай бұрын

    Супер материал!, спасибо очень своевременно. На текущ момент у меня 26 строка заполняется правильно

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо большое за отзыв! Мне приятно!!!

  • @annacrossstitchok7775
    @annacrossstitchok77752 ай бұрын

    Спасибо! Как раз сегодня будем сдавать.

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    И вам спасибо!!!

  • @user-sw1er1wo8y
    @user-sw1er1wo8y2 ай бұрын

    Спасибо вам за помощь! Можно задать вопрос как подать уведомление при возврате Ндфл сотруднику? Сформироаала отражение удержанного ндфл, а там не отразился возврат. И вот задача на основании чего уведомление подавать?

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Не сталкивался. сразу не отвечу. Нужно посмотреть в 1С как это будет. Постараюсь ответить позже.

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Не совсем понятно. Если вы например в январе подали уведомление с суммой излишне удержанного НДФЛ, а в феврале этот НДФЛ вернули сотруднику, то соответственно в уведомлении за февраль НДФЛ к уплате будет меньше возвращенного НДФЛ

  • @user-sw1er1wo8y
    @user-sw1er1wo8y2 ай бұрын

    @@rishat2302 Благодарю вас за ответ. Я так и сделала. Но вопрос до сих пор не разрешён мной. Я считаю, что программа должна сама учитывать возврат и формировать итог. Но увы... Пока не видно. Возможно конец месяца покажет что то..

  • @user-kv9yl8mq9s
    @user-kv9yl8mq9s2 ай бұрын

    Большое человеческое спасибо за Ваш труд🙏🙏🙏

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Большое спасибо за отзыв. Мне очень приятно.

  • @gulnark.7069
    @gulnark.70692 ай бұрын

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Предприятие организовалось 04.03.2024 года, в марте начислили зарплату нескольким сотрудникам и несколько ГПХ. Выплату зарплаты произвели в апреле. Отчет 6-НДФЛ в программе ЗУП 3.1 выходит пустой. Так и должно быть?

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Да. Зарплата, начисленная в марте, с датой выплаты апрель является для целей НДФЛ доходом апреля

  • @gulnark.7069
    @gulnark.70692 ай бұрын

    @@rishat2302 Получается у нас будет нулевой отчёт 6- НДФЛ?

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    да

  • @shev3770
    @shev37702 ай бұрын

    Здравствуйте ! Может, сможете подсказать ситуацию по отчёту 6-НДФЛ. Сотруднику предоставили отпуск с 1-7 апреля. Выплатили отпускные 28.03.2024. А 11.04.2024 сотрудник увольняется и у него удержание за 5 дней отпуска, т.к эти дни отгулял авансом. Удержали с начисленной зарплаты за апрель, но, перерасчёт НДФЛ затрагивает и март. Если сформировать "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за 1 квартал, то как будто мы переудержали НДФЛ. А этот же отчёт формирую на дату увольнения, все выравнивается. Вопрос в чем, надо ли отчёте 6-НДФЛ за 1 кв. , уменьшать сумму стр. 120 и стр. 140, на ту сумму, которая произошла из-за перерасчёта? Так как из-за удержания "пополз" март.

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Не могу сказать точно. Нужно смотреть ситуацию в 1С. А что это за отпуск 7 дней. Отпуск можно делить, но каждая часть должна быть не менее 14 дней.

  • @shev3770
    @shev37702 ай бұрын

    До части отпуска 14 к.дней ещё не дошёл период - уволился. Оставлю тогда, как формирует 1С, а в годовом отчёте, поправлю по этому сотруднику справку 2-НДФЛ

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Если даже человек не полностью отработал период, отпуск не может быть меньше 14 дней. Тогда или вообще не давать отпуск или авансом, но тогда в случаи увольнения вполне возможно, что вы не сможете удержать отпускные выданные авансом. На мой взгляд, если человек еще не отработал полгода, то лучше ему предоставлять отпуск без сохранения зарплаты.

  • @user-fr8jk1tz9y
    @user-fr8jk1tz9y2 ай бұрын

    А у меня автоматически страховые вообще ни за какой месяц не выгрузились из ЛК в сведения об уплаченных налогах, загрузились авансы по УСн за 2023 г., и то не все. И что с этим делать?!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    У меня тоже по одной организации все село замечательно. По одной не отразились СВ за дек, янв., фев. село. По дек и янв создал сведения о налогах вручную

  • @user-fm8te9ov2z
    @user-fm8te9ov2z2 ай бұрын

    Спасибо большое за помощь. Очень полезно и своевременно. Посмотрела Ваши уроки, всё понятно и ясно. Рада, что полписалась! Успехов вам и нам с Вашими уроками!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо большое вам!!!

  • @user-el1ss7ut6j
    @user-el1ss7ut6j2 ай бұрын

    120 строка - доход полученный, а в сведениях по сотрудниках вы сравниваете с начисленным

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Позже обязательно отвечу. Сейчас не хватает времени, сдаю НДС.

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    И в 6-НДФЛ и в отчете "Подробный анализ" доходы формируются по дате выплаты. В видео дата выплаты аванса 25 число тек.месяца, зарплаты 10 число следующего месяца. При таком раскладе в стр.120 6-НДФЛ попадает з.плата за декабрь с датой выплаты 10.01 и т.д. и аванс за март с датой выплаты 25.03, но и плюс другие выплаты, если таковые были в период с 1.01 по 31.03. Графа "Начислено" отчета подробный анализ формируется таким же образом. То есть здесь "начислено" это не совсем, то что начислено (например в РСВ), а начисления с датой выплаты с 1.01 по 31.01 и сравнение стр.120 6-НДФЛ и графы "Начислено" отчета "Подробный анализ" по моему мнению корректно.

  • @user-el1ss7ut6j
    @user-el1ss7ut6j2 ай бұрын

    @@rishat2302 у нас так вышло: что начисленная зарплата, больше перечисленной на 7 тыщ - накопительно по всем сотрудникам за декабрь, выплаченный в январе, за январь и февраль.Может лучше все-таки в нашем случае указать выплаченную? Посоветуйте, пожалуйста. И вы не знаете: НДФЛ, указанный в ведомостях по з/п в банк (юанковский проект) - можно корректировать или он в банковских отчетах как то тоже проходит официально? В 2-х ведомостях программа на 200-500 рублей не корректно почему то считает по одному сотруднику все время. Щаз я правлю руками, прежняя бухгалтер не правила

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Начну с конца. НДФЛ в зарплатных ведомостях ( не важно зарплатный проект, ведомости в кассу и.п.) если он не верный нужно править. Банку важна сумма к выплате, а не удержанный НДФЛ. Начисленная з.плата больше чес выплачено, а почему так? То есть не полностью выплачена? Но тогда получается и доход не получен. Тогда, наверное, указывать выплаченную, но я это момент еще посмотрю.

  • @user-xy6zu2wz8n
    @user-xy6zu2wz8n2 ай бұрын

    На счёт отпускных которые платили 29 марта, у меня предположения такие что отпускные мы наверху выбрали месяц начисления апрель и в ведомости тоже стоит апрель, поэтому 6ндфл их не подтягивает. Потому что есть сотрудники у меня которые тоже получили отпуск в конце марта, но они вошли в отчёт потому что ни я ни кадровик не обратил внимания что период наверху указан март

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    В моем видео, наверное, такого нет. Я говорил о том, что не отображается НДФЛ, подлежащий перечислению по шестому сроку с выплат с 22.03 по 31.03 в разделе 1, стр.026. Но после обновления программы все замечательно отображается. А отпускные, которые вы платите 29.03 месяц должен быть март, но если вы по ошибки поставили апрель, то они отобразятся во 2 квартале

  • @user-xy6zu2wz8n
    @user-xy6zu2wz8n2 ай бұрын

    Здравствуйте! Спасибо за инструкцию! У меня такой вопрос. В организации несколько точек по реализации услуг, 6 ндфл у меня делится по кпп, одного сотрудника в первом квартале с одной точки на другую переводили и когда формировались ведомости я не обратила на неё внимание и ндфл вообщем правильно удержался, а по кпп есть разница в 70 рублей, и получается что в одном отчёт написано что не удержанный налог, а в другом как бы переплатили налог. Уведомления уже сданы, вот теперь я думаю может мне по сумме в уведомлениях заполнить 6ндфл, а в следующем квартале выровнять

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    И вам спасибо. То что уведомления сдали не правильно я думаю ничего страшного. Налоговая все равно корректирует ЕНС согласно отчетов (6-НДФЛ, РСВ и т.д.) Наверное правильнее все таки 6-НДФЛ делать не по уведомлениям, а как правильно

  • @user-xy6zu2wz8n
    @user-xy6zu2wz8n2 ай бұрын

    @@rishat2302 благодарю за совет!

  • @Kasp197
    @Kasp1972 ай бұрын

    Подскажите пожалуйста У меня несколько ИП и по всем вылезает сумма по строке 170, может ли это быть какой нибудь баг программы ? Все перерыл вроде начисления правильные Может кто то сталкивался

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    строка 170 - это сумма НДФЛ не удержанная. Такое например может быть по сверхнормативным командировочным. Доход по сверхнормативным командирочным считается полученным в последний день месяца в котором утвержден авансовый отчет. Если это март, то 31.03, а удержать вы его сможете только в апреле, когда сотруднику что-то выплатите. Вот этот НДФЛ будет отражаться по стр.170, потому что доход получен, а НДФЛ еще не удержан. Проанализируйте свою ситуацию. Может у вас что-то похожее. Такое еще бывает по натуральным доходам.

  • @Kasp197
    @Kasp1972 ай бұрын

    @@rishat2302 у нас это везде оказалась разница на сумму вычета, выплата в апреле второй суммы за март, вроде все верно, но при проверке 6 ндфл выдает это ошибкой, я в ручную поменял

  • @user-de8zz5oo9r
    @user-de8zz5oo9r2 ай бұрын

    Большое спасибо за видео!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Вам спасибо за отзывы и просмотры!

  • @user-lb5gw3wx3o
    @user-lb5gw3wx3o2 ай бұрын

    Спасибо за идеальную для восприятия подачу материала.

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Большое спасибо вам. Очень приятно. Ваши положительные отзывы мотивируют к дальнейшей работе!!!

  • @user-xv9lr7gm9b
    @user-xv9lr7gm9b2 ай бұрын

    Спасибо вам огромное. Вы нас спаситель!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо Вам! Мне очень приятно!!!

  • @user-fb7oh6bk9n
    @user-fb7oh6bk9n2 ай бұрын

    Отличное и очень полезное видео.

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Спасибо, мне приятно!!!

  • @user-fb7oh6bk9n
    @user-fb7oh6bk9n2 ай бұрын

    Спасибо Вам большое, отличное видео!

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Вам спасибо за отзывы и просмотры!

  • @user-ie5gt3xt1i
    @user-ie5gt3xt1i2 ай бұрын

    Спасибо большое за ваш труд! А подраздел 2.3 в ефс 1 заполнять? вроде же он обязательный

  • @rishat2302
    @rishat23022 ай бұрын

    Подраздел 2.3 со сведениями о спецоценке и медосмотрах нужно подавать в составе раздела 2 формы ЕФС-1 по итогам I квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Подраздел 2.3 - обязательный в отчете, даже если показатели нулевые. Сведения о спецоценке и медосмотрах приводите на начало года. Данные о спецоценке берите из отчета о проведении спецоценки (п. 1 и абз. 3 пункта 213 Порядка, утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281). Сведения о медосмотрах внесите на основании заключительных актов медицинских комиссий. Если в течение отчетного периода вы провели спецоценку или работники прошли медосмотр, данные на начало года не поменяются. Сведения о проведенных в текущем году спецоценке и медосмотрах вы покажете в отчете на начало следующего года. «Как заполнить и сдать сведения о взносах на травматизм по форме ЕФС-1». А. Захарова, Т. Аверина © Материал из БСС «Система Главбух». Подробнее: 1gl.ru/#/document/16/145841/bssPhr253/?of=copy-29d851436a