Tutorial: Pago provisional marzo 2023 (Act. empresarial y profesional-Honorarios)

En este vídeo les explico paso a paso, el procedimiento para presentar el pago provisional del mes de marzo de 2023, para quienes tributan por el Régimen de Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. Honorarios.
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Intro:
Vídeo: The Infinite Now
Armand Dijcks
Outro: Free stock footage (Free clip) - sea waves
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Música:
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MÚSICA CLÁSICA DE PIANO SIN COPYRIGHT [parte 1]

Пікірлер: 132

  • @jalfrdogarcia375
    @jalfrdogarcia37511 ай бұрын

    Excelente explicación 🎉

  • 11 ай бұрын

    Gracias jalfrdogarcia375 ☺️

  • @aureliaaburto5514
    @aureliaaburto55143 ай бұрын

    MUY BUEN VIDEO!!!

  • 3 ай бұрын

    Gracias Aurelia ☺️

  • @asesorgap3711
    @asesorgap3711 Жыл бұрын

    Hola Contadora Martha, agradezco de manera infinita sus videos, por alguna razón siempre hay dudas cuando se presentan los pagos provisionales, es usted un angel.. Agradezco de manera infinita..

  • Жыл бұрын

    Gracias Asesor GAP, que bueno que la información del canal le sea útil 🙂

  • @saturncacia2251
    @saturncacia2251Ай бұрын

    ❤Muchas gracias por sacarnos de dudas, hay personas que no quieren compartir lo que saben 😢

  • Ай бұрын

    Para servirle Saturn 😊

  • @iseferj.9061
    @iseferj.90617 ай бұрын

    Buen día, quisiera comentarle que de todos los videos que vi para poder hacer mi declaracion mensual, este video es el mas claro y solido que he visto para nuevos usuarios en esto del SAT, Mil gracias contadora, no sabe cuanto nos ha apoyado a nuevos usuarios. Saludos.

  • 7 ай бұрын

    Para servirte iseferj.9061 ☺️

  • @rubenhernandezo
    @rubenhernandezo8 ай бұрын

    Su video es excelente, Contadora. Le comento que por primera vez en 2 años me salió un poco de ISR a pagar producto una utilidad acumulada de 16,000. En los 2 años pasados he terminado con pérdida acumulada de 200 mil. ¿Qué cantidad debo registrar en el renglón de PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES? ¿Los 200 mil o los 16 mil necesarios para que no se genere ISR? ¿Debo llevar algún registro como en el caso del IVA que también voy compensando? Gracias de antemano.

  • @palomachavez
    @palomachavezАй бұрын

    Hola, no entiendo que debo poner en deducción de inversiones de ejercicios anteriores. No he deducido nada, le pongo 0 en el apartado y no me deja seguir

  • @dianasen2552
    @dianasen2552 Жыл бұрын

    Hola, muchas gracias por el video, muy informativo. Tengo una duda, si el ingreso es por brindar un servicio al extranjero, o por derechos de autor, este también se tendría que colocar como exentos de IVA?

  • Жыл бұрын

    Los derechos de autor están exentos de IVA. Con relación a los servicios en el extranjero hay algunos que están gravados a la tasa del 0%. Le sugiero consultar la siguiente información: codexmx.com/noticias/servicios-prestados-al-extranjero-1843

  • @gustavomartinez8144
    @gustavomartinez81447 ай бұрын

    Me acabo de cambiar al regimen de actividad empresarial y aunque solo llevo una factura ya me llego un recargo por pasarme de la fecha, este video se ajusta a mis necesidades, explica muy bien pero la música de fondo... me estaba matando de sueño, aun tengo dudas si siempre debo llenar tanto el campo del isr y el del impuesto al valor agregado aiuda :(

  • 7 ай бұрын

    Buenas noches Gustavo: en su constancia de situación fiscal puede constatar las obligaciones que tiene. Ahí podrá validar si tiene que presentar cada mes la declaración del ISR y del IVA.

  • @karemcid2054
    @karemcid20547 ай бұрын

    Buen día contadora sus videos son la mejor explicación que he econtrado muchas gracias por su conocimiento. Por otro lado me gustaría me despejara una duda sobre un tema más específico referente a errores en una declaración provisional del 2022. Se pusieron mal las retenciones, están invertidas, retencion de iva en isr y viceversa, además salió pago de isr y de iva que se realizó en banco, al hacer la complementaria para corregir los recargos suben mucho. Cómo se puede presentar la corrección sin tener que volver a pagar? o anunciar que si se pagó pero con errores. Por supuesto en la anual que no se ha realizado el cálculo sale mal por el error de las retenciones. Gracias por su asesoría.

  • 7 ай бұрын

    Buenas tardes Karemcid2054: el error de lo que se pagó de ISR se corrige en el campo: pagos provisionales efectuados con anterioridad, en donde deberás colocar lo que se ha pagado por concepto de este impuesto de enero a la fecha y lo que se pagó de IVA se pone en la pestaña determinación de pago, en el campo: Desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto, en donde deberás capturar el monto que se pagó de IVA. Con relación a las retenciones van directamente en el campo de ISR retenido del periodo e IVA retenido del periodo. Después de eso el sistema calculará el importe de multas y recargos que corresponda y eso es lo que tendrás que pagar.

  • @karemcid2054

    @karemcid2054

    7 ай бұрын

    Me queda claro contadora muchas gracias por su respuesta y ayuda un fuerte abrazo!

  • @davidandrade8610

    @davidandrade8610

    2 ай бұрын

    @ Gracias por el video Contadora me ayudo mucho, solo me queda una duda en el campo de pagos efectuados con anterioridad en este caso tengo unos pagos con actualizacion y recargos ahi debo ingresr el tota con estos conceptos o solo el importe sin condierar estos conceptos de actualizacion y recargo? muchas gracias por su apoyo

  • 2 ай бұрын

    @@davidandrade8610 Buenas tardes David: debe poner el total que pagó, es decir, lo que se generó en la línea de captura.

  • @alondramarquez1246
    @alondramarquez1246 Жыл бұрын

    Una duda, si no envío la declaración ¿puedo editar los datos añadidos previamente? Excelente video, ya he visto varios de sus tutoriales pero aun no me atrevo a realizar mi declaración, podría pasarme su contacto me interesa que me instruya para presentar mis declaraciones 😊

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Alondra: sí puede editar los campos que capturó previamente. Me puede contactar al correo: mardelacampavelazquez@gmail.com, para agendar una asesoría personalizada.

  • @dafnehj3202
    @dafnehj32024 ай бұрын

    Hola Contadora, una pregunta, el apartado de deducción de inversiones de ejercicios anteriores se llena en cada declaración mensual? Ejemplo, en 2023 deduje $3,001 de inversiones, en enero 2024 puse esos $3,001 en ese apartado. En febrero y meses posteriores los debo poner otra vez? Gracias

  • 4 ай бұрын

    Buenas noches Dafne: depende de cuándo se empezó a deducir el bien. Por ejemplo, los automóviles se pueden deducir máximo un 25% anual, con un tope máximo de $175,000, de tal forma que se estarán considerando cada mes durante cuatro años, con sus debidas actualizaciones cada 6 meses.

  • @karlarios8912
    @karlarios8912 Жыл бұрын

    Muchas gracias por su excelente explicación, si yo tengo un saldo a favor del mes anterior de 270 lo coloco en acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores y en automático al terminar la declaración se suma el saldo a favor con el de este mes de 720 y me da al final de la declaración impuesto a favor de 990 esto es correcto ? no me va a salir solamente el saldo a favor de este mes sino el acumulado? muchas gracias !!!

  • Жыл бұрын

    Buenas tardes Karla: se refiere a saldo a favor de IVA? El que corresponde a periodos anteriores (270) solo se queda en su registro interno, para que en marzo solo refleje lo que corresponda a ese mes. El saldo acumulado lo debe de llevar usted en su registro, es decir, en su hoja de cálculo va acumular los 720 con lo anterior y le van a quedar los 990 y vamos a suponer que en el siguiente mes le sale un saldo a pagar de 1000, allí en el campo de acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores, va a poner los 990, de tal forma que solo va a pagar $10. Una vez que ha puesto usted ese saldo ahí lo elimina de su registro, poniendo una notita que se acreditó en x mes.

  • @abnerrosas4752
    @abnerrosas47527 ай бұрын

    Hola Contadora! En la declaración de iva en ingresos de actividades gravadas de IVA, va el subtotal o el total de la factura? Saludos!!!

  • 7 ай бұрын

    Buenas noches Abner: debe poner el subtotal, que es la base para el cálculo del IVA.

  • @liliajuarez637
    @liliajuarez637 Жыл бұрын

    Buenas noches contadora, Estoy realizando la facturacion del mes de marzo, pero en este periodo se realizaron compras, de las cuales me enviaron las facturas correspondientes, pero por error se dio un correo diferente al registrado en el sat y al revisar las facturas recicibas por obvias razones no tengo nada. que hago? o que pongo en el apartado de la declaracion donde dice compras y gastos del periodo; espero su comentario, mil gracias de antemano. Le comento que el correo ya lo actualice al darme cuenta de lo ocurrido .

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Lilia: le sugiero ingresar a la aplicación de facturación y ahí busque en el menú de consultas, las facturas recibidas durante el mes de marzo. Se desplegarán todas las facturas que le hayan emitido y podrá recuperarlas. Posteriormente, ya podrá presentar su pago provisional con los datos completos.

  • @parbulo1
    @parbulo15 ай бұрын

    Hola vi tú video. Respecto al Renglon de Pagos provisionales de periodos anteriores. Es por default cuando se haya pagado. Y si pague recargos me los considera, oh solo el ISR CAUSADO para el siguiente pago provisional?

  • 5 ай бұрын

    Buenas noches Parbulo1: se considera el total que viene en la línea de captura.

  • @letymoran98
    @letymoran98 Жыл бұрын

    Buenas tardes Contadora cómo registro una computadora en la declaración en la factura dice gastos en general o en que apartado

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Lety: la computadora corresponde a una inversión, no a un gasto. Puedes deducir el 30% del valor pagado al año y para reportarlo en los pagos provisionales, hay que dividirlo entre 12 para obtener el importe mensual. Aquí está el fundamento legal: www.sat.gob.mx/articulo/61054/articulo-34

  • @rafabl9178
    @rafabl91788 ай бұрын

    Buenas tardes Contadora, una duda si se obtienen ingresos pero no hay comprobante (factura) cómo se declaran estos ingresos para considerarlos en la declaración mensual?

  • 8 ай бұрын

    Buenas noches Rafa: hay que emitir una factura al público en general por los ingresos obtenidos en el mes.

  • @rosalinaflores1627
    @rosalinaflores1627 Жыл бұрын

    Hola, tengo una duda, quiero hacer mi declaración provisional de mayo y como tal el apartado de pagos provisionales de periodos anteriores me aparece en blanco, y al agregar lo que he pagado de ISR de enero a abril como lo menciona usted me reduce el ISR a pagar de mayo, quiera saber si esto es correcto y por qué sería esta reducción? Además, me gustaría saber también por qué cada mes gano la misma cantidad, me cobran más de ISR y es que siento que es mucho. Le agradecería mucho de su ayuda.

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Rosalina: en efecto, en el campo de pagos provisionales de periodos anteriores debe acumular lo que ha pagado por concepto de ISR, de enero a abril. Así debe hacerse porque cada mes que transcurre se acumulan los ingresos y los gastos, por lo tanto, también los pagos que se van realizando. El cálculo del monto a pagar se hace a partir de la tabla de pagos provisionales acorde a cada mes, la cual fue publicada desde enero de este año. Le sugiero ver el siguiente vídeo en donde les explico la forma de realizar este cálculo.

  • @anadavila995
    @anadavila995 Жыл бұрын

    Hola! Si el SAT me está solicitando declare pagos provisionales de ISR con el régimen de actividades empresarial, pero yo antes era RIF. No me aparecen esas opciones de declaraciones mensuales, solo bimestrales 😢😢 que hago?? Pliss

  • Жыл бұрын

    Buenas tardes Ana: asegúrate de estar ingresando a la aplicación de pagos provisionales de personas físicas con actividad empresarial y profesional e ingresa con tu firma electrónica para que los periodos aparezcan en capas mensuales.

  • @frida_m4426
    @frida_m44265 ай бұрын

    Buen día, como puedo salirme de este regimen, si soy empleada de una empresa y no trabajo por honorarios? Hace mucho me registré pero no sé si es necesario seguir declarando con este regimen.

  • 5 ай бұрын

    Buenas tardes Frida: revise en qué régimenes aparece en la constancia de situación fiscal. Si aparecen activos el de sueldos y salarios y el de personas físicas con actividades empresariales y profesionales (honorarios), entonces sí debe presentar todos los pagos provisionales que no ha realizado, porque la pueden requerir. Y después ya presenta la modificación de actividades dejando solo sueldos. Le comparto el tutorial que debe seguir: kzread.info/dash/bejne/d3mK19ismpvTlbw.html

  • @gabrielamendiola5312
    @gabrielamendiola5312 Жыл бұрын

    Buenas tardes, una pregunta ¿Y si en "pagos provisionales de periodos anteriores" no aparece nada a pesar de haber presentado las declaraciones de los meses anteriores(enero-marzo)?

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Gabriela: verifique si usted puede capturar el dato ingresando el monto que ha pagado por concepto de ISR de enero a marzo.

  • @josegal6452
    @josegal6452 Жыл бұрын

    Buenos días, realice mi declaración de marzo con ingresos por primera vez, y no realice gastos (no facturé nada). En ISR me sale un saldo a pagar, pero para el IVA, según tenía entendido no pagaría nada porque en mi factura dice *IVA Traslado Excento*, en los apartados de IVA llené Actividades gravadas a la tasa del 16% - 0; Actividades gravadas a la tasa 0% - 0, y Actividades exentas - escribí el monto que me pagaron exento de IVA o el subtotal en mi CFDI. ¿Fue correcto el llenado? Gracias por su respuesta. Saludos.

  • Жыл бұрын

    Buenas tardes José: si quiere envíeme los importes en la factura y la forma en la que lo capturó en los pagos provisionales y le digo si hay algún error. Mi correo es: mardelacampavelazquez@gmail.com

  • @taniajazminriveraperez7370

    @taniajazminriveraperez7370

    Жыл бұрын

    Buena tarde contadora tengo una duda , en actividades gravadas a la tasa del 16% soy de México, ahí debemos de colocar el iva de las facturas que me hacen mi proveedores o es el iva que me salio en mi factura a publico en general ?? Espero me ayude gracias

  • Жыл бұрын

    @@taniajazminriveraperez7370 Buenas tardes Tania: ahí debe poner el monto total de ingresos (no de IVA), que obtuvo en el mes, provenientes tanto de facturas dadas a los clientes como al público en general.

  • @Rene-uq1xc
    @Rene-uq1xc Жыл бұрын

    buenas tardes , una duda porfavor... se hizo un pago de declaraciones anteriores y hasta hoy no se ve reflejado automaticamente , es el pago de enero ... lo puedo agregar o que hago.. muchas gracias

  • Жыл бұрын

    Buenas noches René: el pago se verá reflejado hasta las 48 horas posteriores a haberlo efectuado. ¿Cuándo lo realizó? El viernes 5 fue inhábil, también el sábado y el domingo. Si lo hizo el jueves se reflejará hasta el martes en el sistema.

  • @Comandantejedi
    @Comandantejedi4 ай бұрын

    Disculpe contadora, los gastos de nomina son deducibles solamente hasta la anual?

  • 4 ай бұрын

    Buenas noches Rodrigo: no, la nómina sí puede considerarse en los gastos mensuales.

  • @rojasrojas7119
    @rojasrojas71194 күн бұрын

    Contadora, una pregunta si no realice la factura al ounlico en general por los ingreos que no me solicitaron factura y voy a declarar periodos anteriores, ahora como le hago?

  • Күн бұрын

    Hay que emitirlas en este mes. Regularmente deberían registrarse conforme van presentándose los ingresos, para evitar alguna multa.

  • @marcomelo4601
    @marcomelo4601 Жыл бұрын

    Buenas noches. Muchas gracias por la información. Me queda una duda. En la declaración de Abril, una vez que le doy clic en determinación de pago, me aparace un espacio para ingresar el monto del último pago efectuado con aterioridad y otro espacio para colocar la fecha en que se realizó, mi duda es qué debo poner en esos espacios? Saludos

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Marco: ese campo solo lo llenaría en el caso de una declaración complementaria, para acreditar el ISR que pagó cuando presentó el pago provisional normal de ese mismo mes. Si usted está presentando la declaración normal, entonces no debe capturar nada.

  • @marcomelo4601

    @marcomelo4601

    Жыл бұрын

    @ muchisimas gracias por tu respuesta. Entiendo entonces que en la pestaña inicial de captura de información, pongo el acumulado de lo pagado de meses anteriores y en la determinación de pago, solo si en la normal mensual pagué algo a cargo, si no pagué nada en ese mes, entonces lo dejo en blanco. Correcto?

  • @marcomelo4601

    @marcomelo4601

    Жыл бұрын

    @ y s considera solo el impuesto a cargo o todo lo que pagué si hubo recargos?

  • Жыл бұрын

    @@marcomelo4601 Es correcto Marco.

  • @nefertiti3207
    @nefertiti3207 Жыл бұрын

    hola que pasa si donde dice Pagos provicionales de periodos anteriores me aparese en blanco. ??? en una declaracion del mes de abril??

  • Жыл бұрын

    Buenas tardes Nefer titi: captura el importe acumulado que hayas pagado por concepto de ISR de enero a marzo.

  • @luciaperezespinosa1107
    @luciaperezespinosa11078 ай бұрын

    Buenas Tardes, Antes que nada le agradezco la enorme ayuda que brinda....referente a mi duda es que yo trabaje para una empresa de enero a septiembre 2023 con regimen sueldos y salarios pero en el mes octubre de este mismo año cambie a regimen fiscal persona fisica con actividad empresarial y profesional la primer factura se timbrara el 01 de noviembre por que fue un servicio de todo el mes... cuando empiezo a realizar mi declaracion provisional como mes de octubre oh de noviembre... gracias

  • 8 ай бұрын

    Buenas tardes Lucía: como se dio de alta en octubre tiene que presentar ese pago provisional en ceros, si solicito alguna factura de los gastos que se relacionan con su actividad, también lo reportaría en esta declaración. Y en noviembre ya reportaría los ingresos y gastos que corresponden a ese mes, incluyendo la factura que se timbrará el primero de noviembre

  • @luciaperezespinosa1107

    @luciaperezespinosa1107

    8 ай бұрын

    @ le agradezco mucho... excelente dia

  • 8 ай бұрын

    @@luciaperezespinosa1107para servirle Lucía 🙂

  • @CoDRayGun
    @CoDRayGun3 ай бұрын

    Disculpe contadora, para hacer la devolución de IVA hay que darle en devolución automatica obtenida o se deja como saldo a favor y despues se mete un tramite para solicitar la devolución del saldo a favor?

  • 2 ай бұрын

    Buenos días: en efecto debe dejarlo como saldo a favor y luego ingresar el trámite de la solicitud de la devolución manual de ese mes.

  • @CoDRayGun

    @CoDRayGun

    2 ай бұрын

    @ Muchisimas gracias por su respuesta contadora, si no es mucha molestia tengo otra duda, estoy presentando declaraciones desde 2020 de una persona fisica que estaba en regimen de actividad empresarial pero nunca tuvo actividades, hay que presentar todo 2020 de actividades empresariales y de iva y luego la anual y asi con los siguientes años o puedo presentar primero las mensuales en 0s? otra duda, en la anual tambien hay que marcar las actividades empresariales aunque no haya actividad o con puros sueldos y salarios?

  • 2 ай бұрын

    @@CoDRayGun Buenas tardes: sí tiene que presentar primero todos los pagos provisionales desde 2020, aunque no haya tenido ingresos, es decir, en ceros. Y después ya presenta las anuales, en donde deberá elegir ambos régimenes: sueldos y salarios y actividad empresarial.

  • @hugovelazquez7669
    @hugovelazquez76697 күн бұрын

    En el campo de pagos provisionales de periodos anteriores , no se carga automaticamente los pagos, yo tuve que ponerlo

  • 4 күн бұрын

    En efecto Hugo, se hizo una actualización en el sistema el año pasado, después de que había hecho este vídeo.

  • @mauguzz
    @mauguzz Жыл бұрын

    Una duda, en el campo de "Ingresos exentos" dice que solo aplica para sector primario. Cuando ingreso una cantidad allí, la debo también sumar en el campo de "Ingresos del periodo" para que no quede en negativo y no haya error. Sin embargo, en la declaración anual, lo que se ingresa en este campo aún lo cuenta como parte de la base gravable del ISR y me sale ISR a cargo (porque no hay forma de poner que ese ingreso fue por donativo o cualquier otro concepto que marca la ley como exento, solo se puede poner como exento si se clasifica como ingreso por derechos de autor). En la mensual si salía cero por haberlo declarado como exento, pero en la anual no.

  • Жыл бұрын

    Buenos días Mauricio: cuál es el motivo por el cual se clasificaron estos ingresos como exentos en los pagos provisionales? No entendí bien, a qué se refiere con que suma el importe en el campo de ingresos del período, además de ponerlo en ingresos exentos? 🤔 Si lo hace así, no está duplicando la cantidad?

  • @mauguzz

    @mauguzz

    Жыл бұрын

    @ Creo que no se duplica porque si por ejemplo pongo ingresos exentos mayores a los ingresos del periodo, sale un error. Lo que puse fueron los exentos por donativos y por una beca escolar. Pero en otro video de otra persona ví que creo que no se deben poner ese tipo de ingresos en ese campo y solo aplica para actividades del sector primario.

  • Жыл бұрын

    @@mauguzz Los ingresos exentos vienen en el art. 93 de la ley del ISR. Ahí puede consultarlos. Estos se acumulan a los ingresos cuando se excede el límite permitido.

  • Жыл бұрын

    @@mauguzz en específico los ingresos exentos que me comenta (donativos y beca) se reportan hasta la declaración anual, cuando excedan los $600,000

  • @mauguzz

    @mauguzz

    Жыл бұрын

    @ Ok, entendido, le agradezco mucho haberme resuelto esa duda

  • @arianimalistamente
    @arianimalistamente Жыл бұрын

    Angela nuevamente soy yo 😊 El día de ayer , estábamos haciendo la declaración de marzo , tal y cuál conforme a este vídeo , pero cuando justo estábamos en el minuto 17:24 hice click en enviar declaración , pero inmediatamente salió un mensaje del sistema que decía que el tiempo se había agotado , y ahora no se qué hacer , nosé si se envió la declaración o si tendré que hacerla de nuevo. Y pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo 🙏

  • Жыл бұрын

    Buanas noches arian animalistamente: ingresa a la aplicación de pagos provisionales y da clic en consultar, ingresa los datos del mes y del día en que la presentaste y te debe enviar el acuse. En caso de que no se haya enviado, te aparecerá el mensaje de que no hay información disponible.

  • @arianimalistamente

    @arianimalistamente

    Жыл бұрын

    ​@ a ok muchas gracias

  • Жыл бұрын

    @@arianimalistamente para servirte ariananimalistamente ,🙂

  • @yancc9372
    @yancc937211 ай бұрын

    Hola, si no me arroja nada en Obligaciones Resgistradas como aplica? solo me salen Otras Oblogaciones, saludos!

  • 11 ай бұрын

    Buenas noches yancc9372: revise su constancia de situación fiscal, para ver qué obligaciones señala ahí.

  • @Robck27
    @Robck276 ай бұрын

    Hola Martha que tal, una duda. Que sucede cuando le doy click y me da la opción de nuevo portal. Puedo aun seguir usando el viejo si solo presento en ceros?? saludos.

  • 6 ай бұрын

    Buenos días Roberto: el nuevo portal solo es para el régimen simplificado de confianza. Si tú estás como persona física con actividad empresarial y profesional entonces debes ingresar al anterior.

  • @Robck27

    @Robck27

    6 ай бұрын

    @ oh ya veo, entonces si había empezado a declarar desde el nuevo...mejor regreso al antiguo?

  • 6 ай бұрын

    @@Robck27 Sí Roberto, porque son dos aplicaciones diferentes. Ahora que ingrese para presentar el pago provisional observe si en los ingresos acumulados, sí está considerando el sistema lo que presentó por el nuevo portal, si no es así tendrá que presentar declaraciones complementarias en el portal que ha utilizado siempre.

  • @dianacortes3717
    @dianacortes37178 ай бұрын

    Hola buenas tardes, excelente video contadora. Estoy realizando mi declaracion de octubre, tengo unas facturas de autobuses ya que me tuve que trasladar, en que apartado y que porcentaje aplica para este gasto?

  • 8 ай бұрын

    Buenas tardes Diana: esas facturas las debes considerar en el apartado de gastos. El porcentaje es el 100%

  • @dianacortes3717

    @dianacortes3717

    8 ай бұрын

    Perfecto, muchas gracias!! Para alimentos y hospedaje también se considera el 100%?

  • 8 ай бұрын

    @@dianacortes3717 Estos viáticos son en territorio nacional? Si es así puedes deducir el hospedaje y los gastos de alimentación están topados a 750 diarios, siempre y cuando el lugar de consumo esté a más de 50 km del domicilio fiscal del contribuyente, de lo contrario no son deducibles.

  • @izamirlettizaguirre1242
    @izamirlettizaguirre1242 Жыл бұрын

    Hola buen día , tengo una duda y espero me pueda ayudar. En este ejemplo , cuál sería el resultado en pagos provisionales efectuados con anterioridad. Si en Enero arrojó ISR causado $120 Pagos efectuados con anterioridad 0 (porque va a iniciando el año) Febrero arrojó ISR causado $300 Febrero Pagos efectuados con anterioridad $120 ( que es lo que pague en Enero) Marzo arrojó ISR causado $200 Marzo pagos efectuados con Anterioridad ahí que iría ???

  • Жыл бұрын

    Buenas tardes izamilettizaguirre: ahí tendría que poner la suma de lo que pagó en enero más febrero. De acuerdo a las cantidades que me comparte: pagó 120 en enero y 180 en febrero. Entonces en marzo tendría que poner pagos efectuados con anterioridad 300 (la suma de los dos pagos anteriores), por lo tanto, en ese período de marzo no tendría que pagar nada, porque el importe queda cubierto con lo que se ha hecho con anterioridad.

  • @izamirlettizaguirre1242

    @izamirlettizaguirre1242

    Жыл бұрын

    @ Si ya lo realice muchas gracias, la vdd llegue en un punto donde me cicle, gracias por contestar

  • Жыл бұрын

    @@izamirlettizaguirre1242 para servirle izamilettizaguirre ☺️

  • @gab0oramos935
    @gab0oramos935 Жыл бұрын

    Buenas tardes, ¿esto me sirve para hacer las declaraciones de una tienda de abarrotes? En el negocio no cobramos iva, ni damos ticket de compra pero mis padres quieren tener todo en orden con el SAT y ellos por su edad pues no le saben a esto y yo quiero apoyarlos en esa parte. Saludos

  • Жыл бұрын

    Buenas noches gab0oramos935: sí, esta aplicación es para las declaraciones de una tienda de abarrotes, si es que están por el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Si ustedes no dan ticket ni factura, entonces el monto aproximado de lo que ingresa mensualmente se debe facturar al público en general y deben pedir a su vez facturas a todos los proveedores de los diferentes artículos que venden en la tienda, para que lo puedan deducir, así como renta del local (si es que la pagan), gastos de luz (por los refrigeradores) y teléfono o celular (si es que tienen servicio a domicilio).

  • @gab0oramos935

    @gab0oramos935

    Жыл бұрын

    @ Muchisimas gracias por responder, le agradezco mucho su ayuda.

  • Жыл бұрын

    @@gab0oramos935 para servirle ☺️

  • @judithzamora9045
    @judithzamora9045 Жыл бұрын

    Buenas tardes espero me pueda ayudar voy a realizar mi cfi pero al intrar con mi fiel y agregar contraseña me aparece que la contraseña es incorrecta es la primera vez que voy a usarla porque antes solo la realizaba con Contraseña . Que puedo hacer? Ya quemó puedo entrar para realizarlo

  • Жыл бұрын

    Buenas tardes Judith: asegúrese de estar utilizando las mayúsculas y minúsculas correctamente. Regularmente cuando usted asiste al SAT para que le generen la firma electrónica, en la misma carpeta le guardan un archivo con la contraseña, en un editor de textos. Búsquela porque a lo mejor está capturando un carácter incorrecto. Si no puede entrar aún con estas indicaciones, ingrese con la clave CIEC, a ver si le permite capturar toda la información.

  • @judithzamora9045

    @judithzamora9045

    Жыл бұрын

    Gracias, me ayudas mucho tiene razón las letras van con mayúsculas, mil gracias,.

  • Жыл бұрын

    @@judithzamora9045 Para servirte Judith ☺️

  • @RodrigoGarcia-td5qs
    @RodrigoGarcia-td5qs Жыл бұрын

    Hola, buenas noches. Este mes tuve mas gastos que ingresos, por lo que presentaria en perdida. Pero los recuadros de Participacion de PTU y perdidas en ejercicios anterioes me aparecen en rojo y no dejan poner 0. No me deja avanzar. A que se debera? Gracias!!!!

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Rodrigo: hay un error en la aplicación. Te sugiero capturar el mismo monto que tienes en los ingresos en los gastos, para que el sistema te deje continuar y puedas presentar el pago provisional en forma oportuna y luego presentes una complementaria para modificar el importe de los gastos y se genere el saldo a favor.

  • Жыл бұрын

    @@RodrigoGarcia-td5qs para servirte Rodrigo 🙂

  • @RodrigoGarcia-td5qs

    @RodrigoGarcia-td5qs

    Жыл бұрын

    @ presente la declaración dejando en 0 la diferencia de ingresos y gastos. Aun así , la complementaria (modificación de obligaciones), sigue mostrando el mismo problema de poder declarar perdidas.

  • Жыл бұрын

    @@RodrigoGarcia-td5qs Buenas noches Rodrigo: presente la queja ante el SAT en la siguiente página: aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/sat.gob.mx.age.sipreqd.internet/denunciaInternet.aspx#no-back-button En clasificación elija: Quejas sobre ineficiencias en procedimientos y servicios y luego más abajo seleccione: Has tenido problemas con algún apartado de la página del Servicio de Administración Tributaria. En descripción de los hechos ponga lo siguiente: ¿Cómo? Al tratar de presentar una declaración complementaria mensual, el sistema no me permite avanzar, pues señala los campos de PTU y pérdidas fiscales en rojo, como si no hubiera ningún dato capturado, aún cuando ambos tienen ceros. ¿Cuándo? La fecha en la que lo haya intentado. ¿Dónde? En el portal de pagos provisionales de personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

  • @RodrigoGarcia-td5qs

    @RodrigoGarcia-td5qs

    Жыл бұрын

    @ Gracias por la orientación, ya realice la queja. Espero el sistema mejore para evitar futuros problemas a todos nosotros. Gracias por el canal y la ayuda! Saludos

  • @rocionavarro276
    @rocionavarro276 Жыл бұрын

    Hola Marta, este mes de marzo declaré en ceros, pero me aparece ISR que tengo que pagar... porque pasa eso? Es un error?

  • Жыл бұрын

    Buenos días Rocío: verifica que en el ISR retenido de periodos anteriores y en el ISR pagado con anterioridad aparezcan los datos de la declaración pasada, es decir, lo que te retuvieron en enero y febrero y lo que hayas pagado en esos meses. Si quieres mándame el importe de enero y febrero (ingresos y gastos) más los gastos de marzo y lo que hayas pagado en los meses anteriores por concepto de ISR y yo te hago el cálculo y es lo que te debe de mandar el sistema. Mi correo es mardelacampavelazquez@gmail.com

  • @rocionavarro276

    @rocionavarro276

    Жыл бұрын

    @ Muchísimas gracias!

  • Жыл бұрын

    @@rocionavarro276 para servirte Rocio. En un ratito más te respondo 🙂

  • @netzahualcoyotlsolano4071
    @netzahualcoyotlsolano4071 Жыл бұрын

    Hola contadora, me puedes ayudar con una duda?, soy persona fisica con actividad medico, en mi constancia de situacion fiscal no me aparece la obligacion fiscal de iva. En el pago provisional debo presentar el iva? , Que pasa con mis gastos donde pago iva ?, saludos

  • Жыл бұрын

    Buenas noches Netzahualcoyotl: lo verifiqué con un compañero, ya que es una pregunta muy concreta de los médicos. Esto fue lo que me dijo: "En los médicos el IVA forma parte del gasto." Dicho de otra forma, debe de considerar el importe total del gasto.

  • @netzahualcoyotlsolano4071

    @netzahualcoyotlsolano4071

    Жыл бұрын

    @ BUENAS NOCHES CONTADORA, LA OTRA DUDA QUE TENGO ES QUE SI EN MI CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL NO ME APARECE LA OBLIGACION FISCAL DEL IVA, AL PRESENTAR MI PAGO PROVISIONAL MENSUAL TENGO QUE SELECCIONAR LA OBLIGACION DE IVA ?, O SOLO PRESENTO LA OBLIGACION DE ISR... GRACIAS CONTADORA

  • Жыл бұрын

    @@netzahualcoyotlsolano4071 Buenas noches Netzahualcoyotl: solo debe ser el ISR.

  • @netzahualcoyotlsolano4071

    @netzahualcoyotlsolano4071

    Жыл бұрын

    @ muchas gracias contadora, agradezco mucho su orientación y paciencia, muy buenos sus tutoriales, felicidades y gracias, 👍👍👍👍👍👍👍

  • Жыл бұрын

    @@netzahualcoyotlsolano4071 para servirle Netzahualcoyotl ☺️

  • @no-ce
    @no-ce6 ай бұрын

    En el ejercicio, ya es enero de 2024 ¿se queda ejercicio 2023?

  • 6 ай бұрын

    Buenos días: si la que va a presentar es marzo de 2023, se debe elegir ese año. La que corresponde a enero de 2024 se presenta hasta el mes de febrero de este año.

  • @no-ce

    @no-ce

    6 ай бұрын

    @ Corrección, no escribí que la declaración es para diciembre de 2023 y ahorita que escribo esto, es enero de 2024

  • 6 ай бұрын

    @@no-ce Entonces sí hay que modificar el año a 2023

  • @serviprofesionautomotrizna5582
    @serviprofesionautomotrizna55824 ай бұрын

    Contá disculpe y si sale dedicación inmediata de inversión

  • 4 ай бұрын

    Buenas noches serviprofesionautomotrizna: es un estímulo que otorgó el gobierno y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, si es que usted realizó alguna inversión a partir del 11 de octubre de 2023, y que va a poder deducir mensualmente el porcentaje máximo autorizado. Le sugiero consultar en el DOF, qué tipo de inversiones son las que se consideran y cuáles son los porcentajes máximos autorizados por tipo de inversión: www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5704676&fecha=11/10/2023#gsc.tab=0 Solo debe dar clic en el botón detalle, para poder capturar el dato y si no realizó ninguna inversión entonces capture cero.

  • @serviprofesionautomotrizna5582

    @serviprofesionautomotrizna5582

    4 ай бұрын

    @ muchas gracias lic sobretodo por desifrar las palabras que escribí mal una disculpa un saludo 🫡 mil gracias

  • 4 ай бұрын

    @@serviprofesionautomotrizna5582para servirle 🙂

  • @losamosdeluniverso
    @losamosdeluniverso3 ай бұрын

    no aguante ni un minuto y me empezó a dar mucho sueño

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