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Пікірлер
ya no funciona el link de las tablas para cálculo de pagos provisionales
NO ME SACEPTA MI CONTRASEÑA DE CLAVE PRIVADA Y YA FUI A CAMBIARLA
Buenas noches Alejandra: cuánto tiempo tiene de que la cambiaste?
hace 1 semana
hola, ami me aparecia opcion mensual, ahora me aparece bimestral?
Buenas noches: verifique que está accediendo a la aplicación de personas físicas con actividad empresarial y profesional y no al nuevo portal.
Hola... le mandé correo.
Ya le respondí, cierto?
Buenas atrdes una pregunta contadora en en casilla se pone las deducciones personales como la Colegiatura
Buenas noches Miguel: las deducciones personales no se consideran en los pagos provisionales, sino hasta la declaración anual.
Hola....se puede declarar en ceros y tener gastos de compras para la actividad?..... Si aun no se inicia la actividad pero se empiezan a comprar los insumos 🥹
Sí se puede Verónica, solo asegúrese de considerar exclusivamente aquellos que están relacionados con su actividad.
Muchas gracias
Hola.... En efectivo, en cualquier banco se puede pagar???
Sí Verónica.
Gracias
Contadora, una pregunta si no realice la factura al ounlico en general por los ingreos que no me solicitaron factura y voy a declarar periodos anteriores, ahora como le hago?
Hay que emitirlas en este mes. Regularmente deberían registrarse conforme van presentándose los ingresos, para evitar alguna multa.
Hola, se puede facturar honorarios si soy resico? o me tengo que cambiar de regimen
Buenas noches César: sí claro, puedes facturar honorarios estando en ese régimen de RESICO, lo único que cambia es la tasa de ISR, porque es más baja.
En el campo de pagos provisionales de periodos anteriores , no se carga automaticamente los pagos, yo tuve que ponerlo
En efecto Hugo, se hizo una actualización en el sistema el año pasado, después de que había hecho este vídeo.
Hola contadora, Si adquiri mercancia para varios meses debo registralo toda en el mes en que la adquiri? Y si en esete mismo periodo mos gastos superan a mis ingresos el ISR queda en 0 o se acomula alguna perdida fiscal? Gracias de antemano, su video me fue de mucha ayuda
Buenas noches Humberto: no importa que la vaya a utilizar para varios meses, puede registrarla toda en el pago provisional del mes en el que erogó el gasto. Lo único importante es que esté relacionado con su actividad.
Gracias, puede compartir su correo para consulta, por favor.
Buenas noches: [email protected]
Gracias por la informacion, es muy clara. Yo tengo una declaracion manual con estatus de Requerida sin embargo no se habilitan los iconos mencionados, aun y cuando el requerimiento esta seleccionado y en azul. Me aparecio una nota que el personal del SAT esta de vacaciones, sera esta la razon por la que no se activan los iconos, es decir que no permite adjuntas archivos con la documentacion?
Tengo el mismo problema, encontraste como solucionarlo?
Buenas noches Gerardo: borra elementos emergentes y cookies del navegador y agrega el sitio del SAT como página segura. Trata de ingresar al portal desde Chrome y en modo incógnito. Con esto debe solucionarse.
@@MSM99-m7l Buenas noches: borra elementos emergentes y cookies del navegador y agrega el sitio del SAT como página segura. Trata de ingresar al portal desde Chrome y en modo incógnito. Con esto debe solucionarse.
Buenos días Martha, muchas gracias por su video, información siempre muy apreciada. Bonito día 🫶🏻
@@jtorresm74 para servirle 😊
Excelente canal!!!
@@tiobeto6983 Muchas gracias 😊
Gracias Martita bella Un abrazo ❤
@@brendazzz2171 para servirte Brenda 😊
Buenas tardes contadora como puedo hacer la declaración por qué apenas me llegó una notificación del SAT que debo hacer la declaración para el régimen de actividad empresarial y profesional pero yo solo recibo ingresos por mi trabajo y trate de hacer la declaración del mes de enero pero me dice que no hay ningun recibo de nómina capturado
@@MilagrosDeJesússantos Buenas noches Milagros: me puede enviar la imagen de la notificación que le llegó para revisarla? Mi correo [email protected]
una excelente herramienta !!!! tengo una duda, porque el IVA trasladado tiene la formula del IVA / 3, mi duda es porque veo que las tablas son por 3 meses y pense que es porque hace la declaracion trimestral, si es mensual, se debe poner el IVA /1 ?, ojala me pueda responder !!!
veo en comentarios que esta dividido entre 3 porque el patron retiene 2/3 partes, entiendo eso pero si es persona fisica con actividad empresarial, es su propio patron, entonces el iva seria todo completo?
@@PunkerSingger2 Buenas noches: en el caso de honorarios el patrón retiene dos terceras partes del IVA y le cede una tercera parte al empleado. Si la persona tiene un negocio u ofrece un servicio como persona física con actividad empresarial y profesional, entonces no hay retención del patrón, solo se le agrega al subtotal el IVA.
excelente video, muy bien explicado, gracias contadora por compartir
@@73vdcamorlinga para servirle 😊
Muchas gracias!!!!
@@claudiamendoza2660 para servirle Claudia 😊
Hola por qué ala hora del impuesto al valor agregado al poner cero por ejemplo en la tasa del 16% ya no me deja poner en los demás campos de abajo y como que los bloquea no permitiendo tipear nada
@@gibranyaelramirezaguirre8891 porque ahí se debe poner el subtotal de los ingresos que obtuvo, para que el sistema calcule el IVA (16%). Si usted pone cero, no hay base para realizar el cálculo y por eso inhibe los demás campos.
Hola, buenas tardes; en uno de sus videos habia colocado la referencia a donde encontrar la tabla de los valores de ISR, quiero obtener de años anteriores pero por ejemplo de 2018 y 2019 me aparece la misma (que es de 2018), donde puedo localizar esa información? Gracias de antemano.
@@nikk0c0rp las puede buscar en la página de El contribuyente, curiosamente no hubo cambio entre los años 2018 y 2019, por eso las tablas son iguales.
Muchas gracias! otra duda, si dejo de trabajar por Act. Prof. (ya no tengo ingresos) pero sigo gastando mis ahorros, la declaración debe ir en ceros o debo hacer todo el procedimiento y solo no considerar los ingresos? es válido? si si, cuanto tiempo hasta que encuentre otro trabajo por ese mismo tipo de ingreso se puede hace eso, la comprobación de mis ahorros viene desde inversiones; o solo se puede hacer mientras se tenga ingresos? Muchas gracias.!
@@nikk0c0rp Buenas noches: si dejó de trabajar por actividad profesional y no se dio de baja en ese régimen, entonces sí tiene la obligación de presentar los pagos provisionales en ceros. Si reporta solo los gastos, sin ingresos genera una discrepancia fiscal y podría ser requerido. A menos que solo sea temporal (unos meses) en los que no perciba ingresos.
Muchas gracias ;)
@@nikk0c0rp para servirle 🙂
Gracias, saludos
@@YourLifeIsFull para servirle 😊
Gracias!
Para servirle Gabriel 🙂
Buenas ,yo perdí la .key y solo cuento con la .cer hay alguna forma de recuperar la .key
@@macedorangelcristian7191 Buenas noches Cristian: ingrese a la siguiente página con su RFC y ahí podrá descargarlo: portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/?C2%BFC%C3%B3mo+recuperar+certificados+del+SAT+%7C+konta.com
x q no te detienes en las perdidas ejercicios anteriores ??? Y aplicas perdidas ejercicios anteiroees ,,, no se puede ,,, x q ??? Son. Dudas nunca aclaran x q son de suma importancia y lo lo saben ,, este video wsta muy facil , x q es obvio q abres facil ,, pero t atoras en las perdida ejercicios anteriores,,
@@FISCALCONTABLE-li7jl Buenas noches: las pérdidas fiscales se cargan desde los pagos provisionales. En el video de la declaración de 2023 se muestra un poco más el detalle de la actualización de estas pérdidas: kzread.info/dash/bejne/f52Co8egldnFito.htmlsi=h3oUj-fvpFUQQGIx
Muchas gracias por este video, muy bien explicado y creo que será de mucha ayuda.
Que bueno que le fue de utilidad Emilio 🙂
Gracias me ayudo muchísmo :D
Que bueno que le fue de utilidad 🙂
Buenas tardes contadora!!! Gracias por su video. Me ayuda con una duda por favor. Al hacer la complementaria por modificacion de obligaciones los campos se llenan con el nuevo total o solo con la midificacíon? Si olvide agregar un ingreso. la complementaria lleva solo el ingreso que olvide o la suma de todos los de ese mes?. De antemano gracias.
Buenas noches Agustina: en ese caso debe sumar todos los ingresos que se obtuvieron en el mes y poner ese dato. Por ejemplo, si había puesto 1000 y omitió una factura de 500, ahora tendrá que poner 1500.
Mil gracias por su ayuda.
@@agustinarodriguez1536 para servirle Agustina 🙂
Muuchas gracias por la información. Logré sacar mi e.firma portatil con estos valiosos consejos.
Que bueno Antonio. Me da mucho gusto 🙂
Y como se saca el certificado cer y key
Buenas noches: si no cuenta con su firma electrónica, que es en donde le brindan estos archivos .cer y .key tendrá que ir a la administración local que le corresponde.
Y donde saco el código que tengo que escanear eso no lo dice en el video de registro de e firma
Buenas noches: revisa el vídeo de Generación de e.firma portable.
Muchas gracias!!, entendí completamente como determinar la ruta critica. Saludos
Que bueno que le fue de utilidad 🙂
Muchas gracias hasta que alguien sube el video paso por paso otros videos confunden mucho
Para servirle 🙂
Que pasa si cuando le doy enviar no me sale el apartado de firmar?, ya simplemente se queda donde mismo
Le sugiero borrar cookies y elementos emergentes de su navegador. Otra opción es cambiar de navegador o ingresar a Chrome en modo incógnito. A ver si con esto ya logra avanzar a la página en donde firma.
Conta disculpe necesito una capacitación como le hago para que me pueda asesorar
Buenas noches: puede escribirme a mi correo: [email protected]
Eres mi Angel terrenal en este mundo de impuestos, felicidades por tu valioso video, Gracias Contadora por su Ayuda.
Para servirle Jesús. Que bueno que le fue de utilidad 🙂
Hola Contadora buenas tardes espero este bien,me podria ayudar en decirme por ejemplo en mi factura tiene descuentos e ingresos exentos,los ingresos exentos ya tienen su espacio pero los descuentos en donde los anoto en mi declaracion? saludos cordiales
Buenas noches Ignacio: los descuentos los debe restar del subtotal. Vamos a suponer que en subtotal dice: 200 y en descuento dice:20, entonces al hacer la resta reportaría solo 180, es decir, 200-20=180
Le agradezco mucho su atencion,y quisiera mencionarlemi experiencia,la autoridad me señalo que no anoté el importe de los ingresos totales y que por esa situacion no me hizo la devolucion de declaracion anual del 2023 y que segun ellos tenia que anotar el importe del subtotal de las facturas. Agradezco mucho tu atencion y bondad,bendiciones.
Linda noche
@@nachorey696 Buenas noches Ignacio: si quiere me puede enviar el motivo del rechazo y lo reviso. Mi correo: [email protected]
Ok muchas gracias
hola acabo de darme cuenta que mi contador ni me hizo las declaraciones de enero, feb , marzo y abril..... hoy hare la de mayo con tu tutorial pero en la parte dpnde dices el ingreso toyal desde enero cómo lo pongo si no lo hice
Buenas noches Adri: te comento que tienes dos opciones: presentar la que corresponde a mayo (normal) en ceros, después todas las que tienes pendientes y luego la complementaria de mayo para hacer las correcciones. O presentar todas las que tienes pendientes en orden cronológico de enero a mayo.
Muchas gracias 😁
Para servirte Christian 🙂
Hola, buen día. Tengo una duda, yo trabajo por honorarios y quiero saber, ¿Qué debo poner donde dice actividades gravadas a la tasa del 16%? agradecería mucho que me pudiera responder :)
Buenas noches Kiabbet: ahí se debe poner lo que viene en el subtotal en las facturas que haya emitido durante el mes de mayo, pues es la base para el cálculo del IVA.
GRACIAS POR COMPARTIR, PRECISAMENTE ESTOY EN ESTA SITUACIÓN. MUY UTIL Y PRECISO EL VIDEO.
Para servirle Romeo. Que bueno que le fue de utilidad.
Muchas gracias pos los videos, un duda en el apartado de pagos provisionales de ejercicios anteriores debo ingresar el importe que se genero en los meses anteriores aun si no he pagado esos provisionales? ya que estoy presentado de enero a mayo el dia de hoy
Buenas noches David: sí debe poner ese importe (sin incluir recargos ni actualizaciones), porque si no se va a sumar en la línea de captura que corresponde al nuevo mes. Solo tenga presente que debe de realizar el pago a la brevedad.
Muchas gracias
Muchas gracias
@@davidandrade8610 Para servirte David 🙂
❤
Muchas gracias por los videos me han ayudado mucho, solo tengo una duda, en el paratdo del IVA para el s de febrero y meses subsecuentes, las actividades garvadas solo son las del mes correcto? o debo acumular como en los ingresos para el ISR?
Buenas noches David: en el caso del IVA solo deben considerarse los ingresos del mes.
❤Muchas gracias por sacarnos de dudas, hay personas que no quieren compartir lo que saben 😢
Para servirle Saturn 😊
Espero pueda ayudarme, al momento de guardar informacion me dice "Debe registrar el ISR aplicable en Impuestos Retenidos", pero ya agregué esta sección. Regimen simplificado de confianza
Buenas noches Gabriel: puede enviarme la pantalla de lo que capturó y del error que le aparece? Mi correo: [email protected]
Muchas gracias Martita ❤
Para servirte Brenda 🙂
Hola contadora! Acabo de realizar una declaración complementaria por un error en los gastos del mes, pero ya había pagado la declaración anterior con un monto que me dieron en ese mes, sin embargo, cuando realice la modificación de obligaciones, la línea de captura me vuelve a arrojar el monto del pago anterior, más el recargo: mi duda es, si debo pagar otra vez el monto completo o solo la diferencia?
Buenas noches gestionpediamg: ¿a qué tipo de impuesto está relacionado el pago que hizo con anterioridad: ISR o IVA? Sí hay un campo específico para capturar lo pagado en la normal y solo pague la diferencia (ya incluyendo los recargos y multas).
El pago fue por IVA; lo que pasa es que en la declaración de abril, me equivoqué en poner mis gastos gravables (en lugar de poner montos sin IVA, los puse con IVA), realicé la modificación en la seccion de ISR aunque ahí me arrojó 0 pesos a pagar, en la sección del IVA estaba bien, ese mes pagué $1000.00 de IVA, cuando finalicé mi declaración complementaria, el portal del sat me arrojó mi linea de captura con los 1000 + el monto de los recargos. Ahora mi duda es si tengo que pagar (según esa línea) otra vez el IVA, más los recargos o solo la diferencia, pero no tengo una línea de captura de solo la diferencia 🤔
@@gestionpediamg @gestionpediamg Buenas noches: va a tener que presentar otra declaración complementaria, en donde capture lo que pagó en la declaración normal, por concepto de IVA. Esto se hace en la pestaña Determinación de pago, dentro del Impuesto al Valor Agregado, ahí hay un campo (después de que aparece la parte actualizada y los recargos) que dice: Fecha del pago realizado con anterioridad. Ahí debe poner la fecha en la cual se efectuó el pago en la institución bancaria o mediante transferencia electrónica y luego captura el monto que pagó con anterioridad (los $1,000). Al hacerlo se reducirá este importe de la cantidad a pagar, resultando solo la diferencia, que será la que se refleje en la línea de captura.
Bien, lo haré, muchas gracias!
@@gestionpediamg para servirle 😊
Mi factura tiene un total que es inferior al valor del subtotal…
Buenas noches Rogelio: me puede compartir los datos que capturó para revisarlos? Mi correo [email protected]
Contadora buenas noches una pregunta tengo que declarar mis facturas del mes que corresponde aunque no hayan sido pagadas? por ejemplo tengo una factura emitida en abril pero me la pagaron hasta mayo, gracia de antemano por su respuesta.
Buenas noches Valeria: solo se deben declarar los ingresos efectivamente cobrados. En ese caso, el pago provisional de abril lo debe presentar en ceros (si es que no cobró otra factura) y los ingresos cobrados en el siguiente mes, los presenta en la declaración de mayo.