Проблема задвоения вычетов в документе "Начисление зарплаты"

В данном ролике описан порядок действий при задвоение стандартных налоговых вычетов в программе 1С:Бухгалтерия 3.0, также рассмотрен порядок формирования проводок при начислении аванса и зарплат.
Задать вопрос специалисту:+7(4722)520-911

Пікірлер: 8

  • @duhsa
    @duhsa11 ай бұрын

    Благодарю 🙏🙏🙏

  • @user-gb6qy3ts3y
    @user-gb6qy3ts3y Жыл бұрын

    Скажите пожалуйста .такая ситуация.Мне актом отказали в получении вычета за лечения. но его почему то перевели.и пришло извещение что вызывают в налоговую... что делать?)

  • @user-vk1kq7qx9t
    @user-vk1kq7qx9t Жыл бұрын

    Добрый день! Подскажите, если у сотрудника в марте ошибочно применили два раза вычет на ребенка, первый раз при з/пл за февраль, второй раз к начисл. больничного, который был в марте. Получается за правый квартал 4 раза применет вычет. При этом в марте рабочих дней у данного сотрудника не было,и при начислении з/пл 31.03 программа применила вычет в сторону увеличения (мы должны доплатить ндфл), а из з/пл сотрудника эта сумма удерживается уже при следующей выплате, которая будет в апреле. Верны ли данные действия?

  • @softunion1c

    @softunion1c

    Жыл бұрын

    Тут не понятно. Нужно смотреть конкретную базу, но если вычет применен ошибочно, он будет сторнирован следующим начислением. Если хотите точно разобраться - позвоните +7-800-350-28-27

  • @AlenaPetrova2205
    @AlenaPetrova2205 Жыл бұрын

    Добрый день! Если не создаются проводки, то как контролировать правильность заполнения ведомости в банк? с ровными суммами это просто. А если у сотрудника было несколько начислений для выплаты, напр, аванс и БЛ, которые выплачиваются одновременно? считать "на коленке"?

  • @softunion1c

    @softunion1c

    Жыл бұрын

    В программе появились новые отчеты Расчетный листок за первую половину месяца, Расчетная ведомость за первую половину месяца, можно анализировать сальдо по этим отчетам

  • @user-jw2zj4qs9h
    @user-jw2zj4qs9h11 ай бұрын

    Здравствуйте! Подскажите какой вид выплаты выбрать при выплате премии в межрасчетный период (уже после выплаты окончательного расчета за предыдущий месяц, но до выплаты аванса за первую половину месяца) - "аванс" или "окончательный расчет"? Выбрали "аванс", выплатили. Далее в срок начислили аванс и выплатили, получилось два начисления с видом начисления "аванс". Но при выплате окончательного расчета неправильно сформировалась ведомость в банк. Пришлось ведомость в банк и сумму НДФЛ в ней менять вручную. Что делать в такой ситуации?

  • @softunion1c

    @softunion1c

    11 ай бұрын

    Рекомендуем делать с видом выплаты Окончательный расчет

Келесі