Бухгалтерский учет государственных учреждений. 1С БГУ. Видеоуроки, методология, рекомендации. Канал ведёт профессиональный консультант, практикующий с 2011 года. Говорю простыми словами о сложном.
За последние годы бух.учёт госсектора чрезвычайно усложнился, изменения коснулись всех участков учёта. Обилие новых Приказов Минфина (Федеральные стандарты госсектора), систематические изменения фундаментальных основ, новые счета ЕПСБУ, проводки... Голова идёт кругом даже у опытных главбухов, не говоря уже о рядовых бухгалтерах. Цель данного канала - подсказать, направить бухгалтера, сориентировать в громадье информации, стать путеводной звездой. Буду разбирать "живые" ситуации, встречающиеся в практике учреждений, препарировать их, добираясь до сути проблемы. Подписывайтесь на канал, следите за публикациями и Ваше непростое ремесло станет легче ;)
Пікірлер
Сколько проверок было ни кто не написал по ж/о 9
извиняюсь заранее только нашел этот ролик ...смотрю 3 года назад был опубликован ...актуален ли он в данный момент? 2024
а как учесть и какую операци ювыбрать если в одном договоре в рамках одного Договора оплачиваются сами монтажные работы и услуги и само оборудование тревожной сигнализации........либо списываем монтажные работы на расходы сразу либо на вложения увеличивая стоимость ОС (тревожной сигнализации)...
Благодарю, все понятно.
Спасибо , прекрасный обзор, но хотелось бы более детальное раскрытие по 172 аналитике "доходы" минусовые суммы
Здравствуйте, как принимать денежные обязательства в бюджете если счет выставлен в январе а длговор заключен в феврале ».
Здравствйте Семён.Хорошие видео,спасибо.Подскажите я начинающий пользователь 1с БГУ.Все данные по нашим организациям занёс в базу.Но при доведении бюджетных данных в реквизите Лицевой счёт(куда) - пусто.Наименование предприятия есть,а раздел лицевых счетов пустой.Подскажите в чём дело,
Проверьте полномочия получателя бюджетных средств в учетной политике учреждения
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в самой программе проверить правильность начисления амортизации?
А словами нельзя сделать доп. Классификацию чтобы отражалась?
Спасибо большое за видео урок!❤
Спасибо огромное, за ваши видео!❤
Спасибо! Очень интересно и понятно!
Спасибо огромное!❤
Спасибо большое за видео!
регистр
Благодарю! Подача просто супер!
Семен, добрый день. При оформлении списания/передачи мат.запасов в подборе номенклатуры не отражается стоимость за шт. Согласно учетной политики мат.запасы списываются по закупочной цене. Как настроить 1С , чтобы при подборе мат.запасов можно было видеть сразу их цену?
Спасибо!
Извините, обязательно создавать промежуточную карточку. А на прямую нельзя?
При вводе начальных остатков ОС (перенос из одной программы в 1С) был указан КОСГУ 000, но в последующем при проведении внутренних перемещений данных объектов КОСГУ в проводках стоит 310 (и по Дт и по Кт). При этом в Журнале №7 отражается по остаткам по одному ЦМО с КОСГУ 000 и по другому ЦМО с КОСГУ 310. Как исправить данную ошибку?
Это не ошибка. При закрытии года (помощник закрытия, документ по закрытию кэк) косгу свернутся и на 01.01.2024 будут 000
Добрый день! Можно ли в программе дополнять инвентарные карточки группового учёта? Например, пришли 10 гитар по 12 000 руб. Через 4 месяца пришли ещё 2 гитары по той же цене. Добавляю в карточку эти 2 гитары, провожу поступление, программа ругается (уже приняты к учёту).
Добрый день! Нет, так делать нельзя. По ОС нужно создавать новую карточку на новое поступление, даже если поступили идентичные предыдущим объекты.
Спасибо. все по полочкам. А как учитывать договор сроком более трех лет (лизинг). Как правильно делать перерегистрацию обязательств? Спасибо.
Здравствуйте Семен. Большое спасибо за видео. Очень доходчиво и подробно без лишней воды. А расскажите пожалуйста как принять обязательства на лизинг сроком более 3-х лет. И как потом их перерегистрировать? Все почему-то упускают этот момент. Спасибо.
Спасибо за помощь,
Подскажите пожалуйста как исправить групповой учет на индивидуальный. Приняла неиключ.лицензию с неопр.сроком груп.учетом.
Добрый день, подскажите пожалуйста в ЗКР сокращ. Добавили доп. классификацию к 302.11, не сохраняется выдает ошибку не заполнено субконто по дебету дополнительная бюджетная классификация
Здравствуйте , вопрос такой: я зарегистрировала обязательство НДФЛ на сумму 12 756.00руб, но в плане ФХД данная сумма отрицательная, в разделе "неисполненно обязательств". Почему так?
Расшифруйте ячейку с этой отрицательной суммой и проанализируйте суммы, которые там собираются
Семен, хочу выразить Вам свою благодарность и признательность, Ваш канал это находка для бухгалтера бюджетной сферы, простыми словами объясняете такой сложный и запутанный материал. Зависаю уже второй день на вашем канале, спасибо огромное за ваш труд. Лайк и подписка!
Спасибо, очень полезно!
Регистр
Благодарю огромное, за Ваш труд и потраченное время
Куда же вы пропали? Ваши видео очень ценные
Добрый день! Можно отдельно материал сеять по учёту обязательств - по коммуналке (электроэнерия) в которых по условиям контракта ежемесячно выплачивается аванс: 30% до 10-го числа и 40% до 20-го числа.
Я делаю так. Заключаем договор, принимаем обязательства на всю сумму. При оплате аванса по счету, принимаем денежные обязательства на договор бухгалтерской операцией. Окончательный расчет по акту, на вкладке зачет аванса при регистрации акта на поступление услуг выбираю зачет по документу, выходит сумма оплат.
@@user-mn7tn9fg7l А выделяете ли вы сумму аванса в тч безусловно при принятии денежного обязательства?
Спасибо большое, Ваше видео очень выручило!
Добрый день, подскажите, как провести поступление услуги если часть суммы идет на прямые расходы, а часть на общехозяйственные?
Регистр
Подскажите какими проводками и какими документами в 1с бгу2.0 вести учет прошлых лет по зарплате
Добрый день. Такая ситуация: стиральная машина переводится в учебное пособие согласно решения протокола для трудных детей . те розетку отрезали водоотвод убрали. ЦФО списала с баланса и оприходовала как мз- учебное пособие стиральная машина ( 105.36-401.10.172). По сути это правильно?
Да, проводка правильная
Спасибо Вам, Семён Смирнов, за Ваш труд! Всё доступно поясняете , нет "воды"
Спасибо за отзыв!
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, по 500 м счетам, 2022 г выверку сделали по отчету "Сводные данные...", закрыли счета санкционирования за 2022 год, но формируем оборотку по 502 у нас 502.11 закрыт, а 502.12 в кредите такая же сумма как и в дебете 502.11, а в 502.12 в дебете 0, т.е. не закрылся, также - 100 000 в кредите 502.21 и остаток на 502.99. Что сделали не так? должен ли типовой документ закрытие счетов санкционирования закрывать все в 0?
Закрытие счетов санкционирования может обрабатывать как текущий год, так и плановые периоды. Всё дело в предварительных настройках (чекбоксы в шапке, вкладка Перерегистрация). Отложенные обязательства (счета 506.90 и 502.99) закрываться не должны.
@@user-my1yj9lt3r Здравствуйте. Спасибо большое.
Здраствуйте. А если после переноса данных из другой редакции на 111.4x, числятся компьютеры, как право пользования. Как их принять к учёту с данного счета в виде объектов ос??
Прекратить права пользования объектами ОС на 111.4х, создать новые карточки ОС и оприходовать на 101.хх
Семён, здравствуйте! Спасибо за Ваш канал. Установили недавно на работе эту новую версию 1С, вот смотрю в надежде найти ответы на кучу вопросов. Мы в старой версии вручную заводили из выписки денежные и бюджетные обязательства. Пожалуйста подскажите как с ними быть?
Значит у Вас были доработки конфигурации. Типовая конфигурация не позволяет принимать обязательства из расчетно-платежных документов - используйте документ Регистрация обязательств для этих целей.
Спасибо.
Спасибо вам за уроки! Мне, как начинающему бухгалтеру, очень интересно.
Наконец-то я получил информацию, что план по доходам и план по расходам должны быть равны. Я неделю наверное промучался в поисках инфы. На ИТСе инфы нет, там есть примеры заполнения только плана по доходам. На остальных сайтах тоже про это ничего. Где-то глубоко в душе я понимал, что по логике вещей, мы получили бюджетные деньги и должны так же составить план по расходам на всю эту сумму, а иначе зачем нам такая большая сумма? Но кто знает этот бюджетный учет)
Спасибо, всё понятно и доступно!!!
Благодарю. Помогли.
Здравствуйте, очень познавательный материал. Очень хотелось бы отдельное видео по техническому анализу .
А что будет при модернизации объекта, который стоил 95000 и модернизируется на 10000? Так как он стоил 95000 на него была начислена 100% амортизация при вводе в эксплуатацию, но после модернизации он стал стоить больше 100000 и теперь у него должен быть линейный способ начисления амортизации и при проверке обнаружат, что у средства стоимостью 105000р способ начисления 100% при вводе в эксплуатацию. Спасибо за урок!
Оформите изменение параметров амортизации
@@user-my1yj9lt3r понял, а в обратном случае когда стоило 105000р, начислялась амортизация, а потом сделали изменение стоимости до 95000р, тоже параметры амортизации нужно будет поменять и начислить оставшуюся амортизацию?
@@maxexplosion6586 Да
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как закрыть остаток по счету 210.11 в бгу 2. Все отчеты уже сдали, действие еще было в июне. Оформили кассовое поступление как авансовый платеж 09.06.2022, но получилось так, что акт об оказании услуг сделали раньше 07.06.2022, остальное не поправили, все сдали, а теперь выяснилось, что завис счет 210.11, как можно закрыть этот счет, без корректировок и прочего?
спишите на 401.10
@@user-my1yj9lt3r Ок, спасибо1